国电集团审计部召开内部审计制度建设研讨会
2007-04-29 11:34:34 来源:中国国电集团
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电力18讯: 为进一步加强国电集团公司内部审计制度建设,4月26 -27日,集团公司审计部在大连召开中国国电集团公司内部审计制度建设研讨会。集团公司审计部领导及部分参编单位制度起草人共20人参加了本次会议。
集团公司审计部主任出席会议并做了重要讲话,对参编单位的辛勤工作表示感谢,同时,对制度的编写和本次会议提出了希望和要求。一是提高对制度编写重要性的认识。内部审计制度建设是集团公司内控制度建设的一部分,是进一步加强内部审计工作,保证审计质量,提高审计效率,防范审计风险,实现审计工作规范化、标准化、制度化的重要举措。二是要求制度编写工作能够站在集团公司的高度,围绕中心,融入管理,适用创新,规范内审,创建集团公司的审计文化。同时鼓励大家尽心尽力,集思广益,精心修改,争取取得优异成果。
为加强集团公司内部审计制度建设,集团公司审计部在年初制定了集团公司内部审计制度框架,并制定了周密制度编写计划,挑选部分骨干企业安排了编写任务。各参编单位克服日常审计任务繁重、可参考资料少等困难,4月中旬起草了部分制度初稿。
在本次研讨会上,主要对七个内部审计制度进行修订和完善,七项制度分别为《中国国电集团公司内部审计工作基本规定》、《中国国电集团公司审计成果运用管理办法》、《中国国电集团公司委托社会审计管理办法》、《中国国电集团公司审计委员会工作规则》、《中国国电集团公司任期经济责任审计标准(修订)》、《中国国电集团公司工程建设项目审计标准(含小型基建工程、电源建设项目等固定资产投资项目)》、《中国国电集团公司项目经济评价审计(项目后评估)》。
会上,与会人员分为两组,逐句逐条对制度进行了讨论修改,提出了很好的修改建议。经过两天的紧张工作,本次讨论的七项制度基本定稿,待进一步完善后将下发执行,会议取得了阶段性成果。
集团公司审计部主任出席会议并做了重要讲话,对参编单位的辛勤工作表示感谢,同时,对制度的编写和本次会议提出了希望和要求。一是提高对制度编写重要性的认识。内部审计制度建设是集团公司内控制度建设的一部分,是进一步加强内部审计工作,保证审计质量,提高审计效率,防范审计风险,实现审计工作规范化、标准化、制度化的重要举措。二是要求制度编写工作能够站在集团公司的高度,围绕中心,融入管理,适用创新,规范内审,创建集团公司的审计文化。同时鼓励大家尽心尽力,集思广益,精心修改,争取取得优异成果。
为加强集团公司内部审计制度建设,集团公司审计部在年初制定了集团公司内部审计制度框架,并制定了周密制度编写计划,挑选部分骨干企业安排了编写任务。各参编单位克服日常审计任务繁重、可参考资料少等困难,4月中旬起草了部分制度初稿。
在本次研讨会上,主要对七个内部审计制度进行修订和完善,七项制度分别为《中国国电集团公司内部审计工作基本规定》、《中国国电集团公司审计成果运用管理办法》、《中国国电集团公司委托社会审计管理办法》、《中国国电集团公司审计委员会工作规则》、《中国国电集团公司任期经济责任审计标准(修订)》、《中国国电集团公司工程建设项目审计标准(含小型基建工程、电源建设项目等固定资产投资项目)》、《中国国电集团公司项目经济评价审计(项目后评估)》。
会上,与会人员分为两组,逐句逐条对制度进行了讨论修改,提出了很好的修改建议。经过两天的紧张工作,本次讨论的七项制度基本定稿,待进一步完善后将下发执行,会议取得了阶段性成果。
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