南方电网公司审计系统:拓展职责范围 注重结果运用
南网报讯 1月12日,审计署公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),3月1日起施行。《规定》的出台,是贯彻落实党中央、国务院关于加强内部审计工作指示的重大举措,对公司规范内部管理、完善内控制度、提质增效等工作具有十分重要的指导意义。
此前的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号)于2003年发布,时隔15年进行修订,标志着内审工作内外部环境发生了巨大变化,党中央、国务院对新时代的审计监督工作提出了新的、更高的要求。
据悉,新修订的《规定》在内审工作职责范围、增强内审工作独立性、强化审计成果运用等方面有了较大的调整。一是进一步拓展了内部审计职责范围。与原定义相比,增加了“建议”职能,将监督范围拓展至内部控制、风险管理领域;增加了“贯彻落实国家重大政策措施情况审计”“发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况审计”“自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况审计”“境外机构、境外资产和境外经济活动审计”等职责。二是更加强调内部审计工作独立性。《规定》进一步健全了有利于保障内部审计独立性的领导机制,规定了内部审计机构或履行内部审计职责的机构应当在单位党组织、董事会直接领导下开展内部审计工作;国有企业还应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师协助党组织、董事会(或者主要负责人)管理内部审计工作。三是更加注重内部审计结果运用。《规定》第四章对如何运用内部审计结果作了明确规定:国有企业应加强内部审计结果运用,建立内部审计发现问题整改机制、内部审计与其他内部监督力量协作配合机制等,并将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据,强调“应当有效利用内部审计力量和成果”。四是《规定》对审计机关指导监督内部审计提出了明确要求。明确了审计机关指导和监督的职责范围,明确了指导和监督的主要方式,这为审计机关加强内部审计指导监督工作提供了基本遵循。
《规定》的出台标志着内审工作迎来新挑战、开启新征程。公司审计系统将在公司党组的坚强领导下,认真贯彻执行《规定》,以新姿态、新举措、新作为,进一步规范内控、防范风险,以党的十九大精神为指引,共同开创新时代内部审计事业繁荣发展新局面。
(邱国峰 马博)
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