东方能源(国家电投河北公司)多举措强化审计内控管理
近日,东方能源(河北公司)召开审计委员会暨风险管理及内部控制体系建设领导组会议,全面贯彻集团公司2018年审计内控工作会议精神多举措推动审计内控监督管理责任落实,防范化解企业重大风险,为实现高质量发展提供重要支撑。
会上,该公司认真学习了集团公司2018年审计内控工作会议精神,总结了2017年审计内控工作,安排部署了2018年重点任务。2018年,公司将继续强化审计内控管理责任落实,围绕企业生产经营发展中心任务,坚持审计内控监督关口前移,以问题和风险为导向,以新建企业新建项目监督为重点,持续推进内控合规体系建设,做实审计成果运用。下一步,公司将通过落实“清单+销号”、审计部与业务部门横向协同、全面整改与重点盯办相结合的管控措施,做实审计成果运用;通过重实效、抓重点、强风控、聚合力,切实做好年度重点工作任务落实;通过强化队伍建设,规范工作程序,创新管理手段,发挥激励约束机制作用,提升审计内控工作质量,确保审计内控监督发挥最大效能。
2017年,该公司强化审计内控监督职能发挥,围绕打造京津冀区域协同发展领军企业战略目标,大力开展审计内控监督,共完成经济责任、资产负责损益审计项目14个,实现所属三级单位2014 年―2017 年度审计范围的全覆盖;完成工程管理审计项目11个,财务竣工决算审计项目5个,审减工程造价千万元;开展专项风险评估及内控评价项目2个,完成公司本部及16家三级单位投资管理、合同管理、资金管理、工程项目管理四大板块内控合规体系建设,有效夯实企业生产经营管理基础,提升了风险防范能力。
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